3月13日晚間公告,川儀股份發布公告,公司擬以22.18元/股的價格向控股股東四聯集團發行股票不超過2975.65萬股(含本數),募資總額不超過6.6億元,將用于智能調節閥建設項目和補充流動資金。
川儀股份主營業務是工業自動控制系統裝置及工程成套,包括智能執行機構、智能變送器、智能調節閥等各大類單項產品以及系統集成及總包服務,川儀股份本次募投項目之一的智能調節閥建設項目,即屬于公司主營業務范圍。
智能調節閥的下游重點應用領域包括石油化工、冶金、電力、輕工建材、新材料、新能源等國民經濟的基礎行業。
智能調節閥作為重大裝備的核心裝置,是下游客戶實現數字化轉型和綠色發展的重要設備。特別是在“雙碳”背景下,能源產業結構不斷優化調整,新能源和新材料產業快速發展,智能調節閥的下游市場空間進一步打開。
最近三年,川儀股份智能調節閥的產能利用率分別為96.53%、105.69%和102.56%,生產線持續處于滿負荷狀態,隨著業務規模持續擴大,產能不足已成為制約公司發展的重要因素,川儀股份急需擴充產能以滿足快速增長的訂單需求。
作為川儀股份本次募投項目的智能調節閥建設項目包括智能調節閥數字化車間、流體控制與分析綜合試驗中心兩個子項目。智能調節閥數字化車間的建設內容包括新建廠房、購置配套生產設備,以擴充公司智能調節閥的產能;流體控制與分析綜合試驗中心的建設內容包括新建試驗中心大樓、購置配套試驗檢測設備,以加強公司對高性能產品的試驗檢測能力,提高設計研發能力。項目投資總額為4.85億元,其中4.6億元擬由本次發行的募集資金投入。
川儀股份稱,本次募投項目的實施,將擴充智能調節閥產能、提高設計研發能力、提升智能制造水平等,順應了市場需求增長的趨勢,有助于鞏固公司的行業領先地位,推動業績持續增長。
在川儀股份本次募資6.6億元中,將有2億元用于補充流動資金。對此,川儀股份表示,募集資金部分用于補充流動資金有助于改善公司流動性指標,提高公司生產經營的抗風險能力和持續經營能力。
川儀股份日前披露的2023年度業績快報顯示,公司在報告期實現營業收入74.5億元,同比增長16.95%;實現凈利潤7.32億元,同比增長26.42%;實現扣非凈利潤6.4億元,同比增長20.95%。
對于公司2023年營收和利潤雙雙實現增長的原因,川儀股份表示,公司在2023年積極把握新型工業化體系建設和重大工程領域自動化裝備安全自主可控需求,繼續加大市場開拓力度,智能調節閥、智能壓力變送器等主力產品持續穩定增長;同時強化技術創新,狠抓精益生產和智能制造,持續提升管理體系和管理水平。
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